為認真落實審計監督工作“三如”要求,有力有效發揮審計監督作用,近期,公司審計部對下屬合資公司——丹陽市浩潤石油銷售有限公司開展專項審計,審計子公司運營后至2023年9月的經營情況。
審計小組依據經營方針、計劃和各項規章制度,通過查閱臺賬資料,結合實地考察、交流訪談等方式,對合資公司制度建設、資金管理、采購與銷售管理、存貨管理、財務管理等方面進行審計,客觀、公正地評價合資公司成立以來的經營效益和業績,科學分析研判運營過程中潛在的風險隱患和薄弱環節,并提出合理可行的改進建議。
近年來,公司緊緊圍繞實體化改革目標,不斷完善和推進公司運營機制,著力提升合規能力和風險意識,有效促進權力規范運行、責任有效落實,經營管理水平穩步提升。接下來,公司將繼續以審計人員的專業知識為支撐,充分發揮審計第三道防線“堡壘”作用,“把準脈”、“診對癥”、“開對方”,持續推動國有資產保值增值,為公司健康發展加速賦能。
審計部
王洋陽